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強內控 防風險 促規范
來源:縣財政局    作者:黃廣能    點擊:   更新時間:2020-01-22   

     為深入貫徹落實黨的十九大精神,全面加強財政內控制度建設,防范業務風險,近日,由縣財政局稽查分局牽頭,成立專項檢查組在全系統開展了為期一周的鄉鎮財政所內部監督檢查工作。
     本次內審檢查采取聽取匯報、查閱憑證賬簿、召開座談會等方式進行,檢查內容主要包括:各鄉鎮財政所參加主題教育情況;2019年財務收支情況;“三公”經費支出情況;收入是否全額入賬,支出是否按進度、按規定、按程序撥付;專項資金是否按要求按規定建賬,是否存在截留、挪用、擠占資金行為,是否按照內控制度業務流程、風險點防范等制度執行以及2018年內部監督檢查存在問題落實整改情況等。
     財政內部監督是財政自我監督、自我加壓的一種有效手段,對于進一步提升財政管理,服務縣域經濟發展具有重要意義。下一步,縣財政局還將本次對鄉鎮財政所檢查中發現的問題和財務管理中的薄弱環節進行整改和完善,確保內部監督工作取得實效。

責任編輯:李愛峰     編輯:鄭舟娟    

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